老板要虧死了,78萬收入,平臺抽四萬,總部收加盟商進 問
你好核定的所得稅是多少啊? 答
老師,我在電子稅務局里進到個人所得稅申報的經營 問
您好,你是在扣繳端申報的還是網頁端申報的 答
在駕校上班,如何做內帳 問
你好,內賬要求不多。把收支做清楚就可以了。 答
老師,個體工商戶經營所得怎么算? 問
您好,用收入減去成本費用,用利潤去找那個五級稅率表 答
建筑業25年工程完工沒有確認收入,如果26年項目的 問
您好,會要求更正25年的收入,然后交稅 答

社保退費 借銀行 貸 其他收入 還是管理費費用社保呢
答: 社保退費一般是指社會保險基金(社保)的主管機關償付過高的社會保險費或支付不當而產生的欠款回收。借銀行貸款可以幫助企業改善財務狀況,提高資本實力、拓寬業務,滿足企業長遠發展需求。其他收入是指企業除日常經營收入外的其他營收形式,如政府補貼、利息收入等。而管理費費用社保則指企業以管理費的形式繳納社會保險費,而不是像企業繳納職工社會保險費那樣實行繳費義務。
去年11月繳納社保費時,錯將應該計入其他應收-社保費的2723計入了管理費用-社保費,四季度所得稅已繳納,現在在今年如何做更正分錄應該是 借 其他應收-社保費(個人) 2723 借 管理費用-社保費(公司)5799 貸 銀行存款8522 ,寫成了 借 管理費用-社保費 (公司)8522 貸 銀行存款 8522
答: 借其他應收款,個人負擔的社保2723貸利潤分配,未分配利潤 匯算清繳,需要納稅調增。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,提社保,扣社保,交社保這兩種分錄哪個是正確的,是其他應付款還是其他應收款??一:借:管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-單位社保 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-代扣社保 借:應付職工薪酬-單位社保 其他應付款-代扣社保 貸:銀行存款二:1、企業計提社保費時:借:管理費用等(根據費用歸屬部門計入對應科目)貸:應付職工薪酬一一工資應付職工薪酬一一社保費(企業部分)2、發放工資時:借:應付職工薪酬一一工資貸:其他應收款一一社保費(個人部分)銀行存款3、繳納社保費時:借:應付職工薪酬一一社保費(企業部分)其他應收款一一社保費(個人部分)貸:銀行存款
答: 你好,第二種是正確的。
每月末計提工資:借:管理費用 貸應付職工薪酬(應發含社保),繳納社保時:借:管理費用-社保費 其他應收款-社保個人部分 貸:銀存,發放工資時:借:應付職工薪酬(應發含社保) 貸銀存 這樣對嗎
老師,現在社保和醫保都是當月申報當月扣款,我不計提單位部分社保和醫保行嗎?繳費時單位部分借:管理費一社保,管理費一醫保;個人部分借其他應收款一社保,其他收款一醫保;貸:銀行存款
收到社保退費,做會計分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費用 1。當月繳納社保會計分錄借:管理費用 2 貸:銀行存款 2結轉期間損益分錄?
繳納社保時 借 管理費用-社保 其他應收-社保個人部分貸 銀行存款下月發工資時借 應付職工薪酬 貸 銀行存款 其他應收-社保個人部分 這樣做有問題嗎老師





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