送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-11-07 10:36

借;待處理財產損益  貸;庫存商品 
借;營業外支出  貸;待處理財產損益

一笑而過 追問

2017-11-07 10:45

老師,可以直接沖成本嗎?借:營業費用   貸:主營業務成本

鄒老師 解答

2017-11-07 10:45

你好,不能這樣處理的

一笑而過 追問

2017-11-07 10:47

老師,我們的海鮮沒有通過庫存商品核算的,購進時直接進入了主營業務成本-海鮮了 
每月海鮮的成本是倒擠出來的,期初 購進-庫存

鄒老師 解答

2017-11-07 10:48

你好,海鮮應當通過庫存商品核算,然后報廢做待處理財產損益處理才是正確的處理方式的

一笑而過 追問

2017-11-07 10:49

好的,老師,那請問像我們這種情況怎么處理好呢?

鄒老師 解答

2017-11-07 10:51

你好,借;待處理財產損益 貸;庫存商品 
借;營業外支出 貸;待處理財產損益 
做這個分錄,而不是做你提供的這個分錄   借:營業費用 貸:主營業務成本

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你好 借庫存商品貸銀行存款 。 借銀行存款貸主營業務收入 應交稅費 -應交增值稅借主營業務成本貸庫存商品
2020-07-01 11:20:44
同學你好 嗯。可以的
2023-01-01 14:35:47
你好,支付材料款,不會直接這樣做分錄。正常情況下是這樣 借:原材料,貸:銀行存款等科目?
2022-07-02 16:52:22
你好,這么做賬的話是可以的
2024-03-27 15:57:57
你好,紅沖原來憑證,重新做一個正確的!
2021-11-21 00:49:58
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