那會動了下鼠標,這個科目就成灰色了 問
您好,這樣來處理,1. 用賬套主管賬號登錄,進入【會計科目】選中灰色6602管理費用科目; 2. 點擊【修改】,取消“禁用/停用”勾選并保存; 3. 若無法修改,先清空該科目期初余額,作廢/刪除相關憑證; 4. 檢查并關閉【總賬選項】里的“期初鎖定”,再嘗試恢復科目。 答
老師您好,那個個體戶1到3月給員工也沒發了工資,現 問
可以按每月扣5000的,采集的時候采集為本年首次入職 答
咨詢下,科目匯總表與科目余額表,有什么區別嗎? 問
同學你好,字面上理解 是有區別的, 匯總表可能只有發生額, 而 余額表較全面,期初 余額,本期發生額,累計發生額,期末余額 都有。 但是,實務中,有些財會人員 喜歡把這兩個詞混淆著用,認為是一樣的, 答
乙公司實現凈利潤600萬元,不需要沖減固定資產折舊 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
開通公積金登記,所屬行業選哪個?有沒有主營之分,選 問
所屬行業選信息傳輸、軟件和信息技術服務業,按實際主營業務選。 有主營之分,需按營業執照核心主營選擇。 選對主營后,后期未從事部分細分業務無影響;選錯行業僅需變更,無處罰,不影響公積金繳存權益 答

請問老師,未支付給供應商的材料款,我們如何進行賬務處理?。浚?.2元的尾差,對方也不要了)
答: 借應付賬款,貸營業外收入。
老師,請問我公司給甲方蓋房,蓋好后,甲方工程款無力支付該工程款,以房子抵工程款,也不給我們售房發票。我公司又以該房抵了供應商的材料款,我們應該如何處理這筆業務合理?
答: 同學您好! 您公司的情況涉及工程款抵房款和房款抵材料款。建議與甲方協商,簽訂書面抵款協議并明確稅務處理。再與供應商簽訂抵款協議,確保合法合規。全程需保留完整憑證,遵守稅法規定,確保業務處理合理合法。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我們給A供應商付款35000元(2022年付款)。對方給我們拉來了一臺設備。但是一直不給我們開票。設備其實價值是50000元。因為對方一直不給我們開票,我們也一直沒有付尾款。那我們應該怎么賬務處理?發票對方是肯定不會給我們開了會計分錄該怎么做?
答: 1. 2022 年支付款項時 借:預付賬款 ——A 供應商 35000貸:銀行存款 35000 2. 設備驗收入庫(按暫估價值入賬) 借:固定資產 ——XX 設備 50000(按雙方確認的設備價值暫估)貸:預付賬款 ——A 供應商 35000應付賬款 ——A 供應商(尾款) 15000
老師,我們在材料商處進貨,來票時借:原材料,貸:應付賬款,但在與對方對賬時對方又給于折讓,但我方還未付款,這部份折讓我應該怎么從應付賬款中減去,如何做這筆分錄。
老師請教一個問題,甲方單位欠我們貨款給的酒沖貨款,我咋處理賬務呢?他們是工程公司,我們是材料商,需要付我們材料款,沒錢用酒抵材料款。我們是供應商人家是甲方,我們把票都給開完了
請問材料已經入庫 發票已經開過來了 但是因為質量沒有達到要求 就不給供應商付尾款了 供應商不給開紅字發票 請問這樣的情況怎么做賬務處理
甲方以房抵我司材料款100萬,我司又以80萬價格將此房抵下游供應商的材料款50萬,下游供應商將差價30萬匯入我司。差價20萬如何處理?此房不過戶我司,如何做賬務處理?




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