送心意

李老師2

職稱中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-06 13:46

外購的贈品視同銷售申報增值稅時,應被列入當期的營業收入(無票收入)中。這些收入將在年度匯算清繳時被調整,以確保納稅人合規計算增值稅。因此,應在視同銷售中填列外購的贈品,以便于正確計算增值稅,避免稅務違法行為。另外,應通過記錄和收集相關發票,以便確保稅務部門計算準確無誤。

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外購的贈品視同銷售申報增值稅時,應被列入當期的營業收入(無票收入)中。這些收入將在年度匯算清繳時被調整,以確保納稅人合規計算增值稅。因此,應在視同銷售中填列外購的贈品,以便于正確計算增值稅,避免稅務違法行為。另外,應通過記錄和收集相關發票,以便確保稅務部門計算準確無誤。
2023-03-06 13:46:53
您好,是,需要填寫的
2022-04-05 14:18:40
是的 一般是在匯算的時候填哈
2024-01-02 14:00:21
當前的規定是,如果以前沒做增值稅申報,但是在匯算清繳時有視同銷售的情況,此時只需要在A105010視同銷售這張表填寫申報即可,稅務會針對視同銷售自動計算應繳納的增值稅。
2023-03-21 10:50:13
同學你好 這兩個明細科目都可以的
2023-04-12 13:40:43
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