老師,幫忙看看附圖這個設備計固定資產還是低值易 問
那個直接計入制造費用-維修費 答
不合規的票據調整,在匯激表的納稅調整項目明細表 問
同學,你好 扣除類,其他 30欄 答
3月的利潤已經確定并提交上去了,這時候發現因軟件 問
你好,可以的計入營業外收支就可以 答
我單位從今年6月至明年3月裝修改造不是我單位產 問
需要計入長期待攤費用,從6月開始攤銷 答
老師,我們是小公司代理記賬,接到一個客戶由于財務 問
你好可以的,不是有科目余額表嗎? 答

M公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為:商品13%、服務6%。一、公司本月張三銷售X商品一批,銷售含稅價格20萬元,已收款10萬元,業務過程中支付了差旅費1000元,招待費500元。所銷售商品不含稅成本6萬元。制作本業務所有分錄(含損益結轉),并根據業務制作資產負債表與利潤表(默認初始值全部為0,所有支出已全部用銀行存款支付)。二、公司李四本月簽署1個運維項目A,該項目金額8萬元,項目預收款4萬元,項目實施中產生材料費用20000元(已收到增值稅專票),差旅費2000元(800元費用無發票),外包人工費用10000元,機械設備租賃費用12000元,項目已驗收,發票已全額開具。制作本業務所有分錄(含損益結轉),并根據業務制作資產負債表與利潤表(默認初始值全部為0,所有支出已全部用銀行存款支付)。
答: 您好,這個題目是全部的嗎啊
HP公司為增值稅一般納稅人。2019年4月1日,該公司對辦公樓進行整體翻新。發生下列支出:領用生產用材料100000元;向某裝修公司支付翻新費用150000元(含稅,增值稅稅率為9%)。2019年7月30日,該辦公樓翻新工程完工,達到預定可使用狀態并交付使用。翻新費用計劃按 5年進行攤銷
答: 借:在建工程 100000 貸:原材料 100000 借:在建工程 137614.68 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)12385.32 貸:銀行存款 150000 借:固定資產 237614.68 貸:在建工程 237614.68
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
恒易公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,采用預期損失法確認壞賬損失
答: 您好,這個題目不是全部的把







粵公網安備 44030502000945號



小鎖老師 解答
2023-03-04 23:55
小鎖老師 解答
2023-03-05 08:45
小鎖老師 解答
2023-03-05 08:46
小鎖老師 解答
2023-03-05 08:46
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2023-03-04 23:50
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2023-03-05 00:16