送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2023-03-04 16:55

同學你好,這樣正確的。

獨木不林 追問

2023-03-04 17:03

老師,比如說下個月銷項稅額450元   進項稅額100 元,,那我結轉的時候先做一筆分錄  借:應交稅費-進項稅   290
貸:應交稅費-待抵扣進項稅 290    然后再做一筆    借:應交稅費-銷項稅 450  貸應交稅費-進項稅390   應交稅費-轉出未交增值稅60    借: 應交稅費-轉出未交增值稅  60  貸應交稅費-未交增值稅  60  是這樣的嗎

王雁鳴老師 解答

2023-03-04 17:04

同學你好,這樣對的。

獨木不林 追問

2023-03-04 17:07

那上個月的應交稅費-轉出未交增值稅 20  剛剛沒有寫進去,這個怎么轉出額

王雁鳴老師 解答

2023-03-04 17:10

同學你好,上個月的20元,借:應交稅費-轉出未交增值稅 -20,貸:應交稅費-未交增值稅 -20。

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您好,上邊那個賬務處理,是企業準則可以用的,然后向一般的小企業,都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
轉出未交增值稅里面
2024-04-15 00:05:00
你好,根據以下思路簡易操作 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2026-03-25 10:07:24
你好!可以這樣做,但是沒有要求這樣做
2022-05-06 17:08:18
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