
宋老師 你好 我們剛開始進貨的時候并沒有進貨達到多少返點的協議 所以之前的賬目就沒有設計預付賬款 不想調整之前的憑證 如果返點的錢每次都是抵減下一次的進貨金額 這樣分錄該如何編制呢 返點每次抵減下一次進貨金額 那這樣下一次的進貨金額減少 就影響了我返點的錢 如果不想影響返點的錢 該如何操作及編制分錄呢 老師可以告知上述所有環節 分錄該如何編制嗎
答: 你好!你以前沒有,現在有了必須要調整啊。把以前多計入的部分沖減出來當預付賬款
去年一筆沖減預付賬款的分錄金額寫錯了,如何調整寫正確的分錄?
答: 您好!你紅字沖減之前錯誤的分錄,然后按正確的金額分錄重新填寫就好了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,老師!年底關賬前我們在對往來,調整往來,但是預付賬款怎么處理,,之前付出去的,票沒有開回來,一直掛著,都兩年了,怎么處理?
答: 借以前年度損益調整 貸預付賬款







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