咨詢下,自然人的收入,怎么判斷是勞務報酬,還是經營 問
您好,這個看開票,比如純勞務的就是勞務費,開的貨物就是經營所得 答
你好,工資計提3月份的數據(按照2月工資表的應發數 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
工商年報中,繳費基礎合計,怎么算的,工資每個月就150 問
按你繳費的社保基數計算,不是工資。直接看每月申報的繳費基數 答
個體工商戶,每個季度減免多少,優惠政策是怎么樣的, 問
你好,季度30萬內普票免增值稅,附加稅,超過30萬全額按照1%繳納增值稅 答
老師,請問服裝制造公司的生產成本,是不是每月要結 問
有銷售,才要結轉銷售成本。 答

老師 這個怎么做分錄呢 客戶A打給我們50萬我們給他開發票 然后我們又打給供應商50萬給我們開發票 只是走賬 沒有實際業務 都是對公打的 應該怎么寫分錄呢
答: 按照會計科目分錄規則,客戶A打給我們50萬元,應當分別錄入會計科目 1. 銀行存款:借50萬元 2. 其他應收款:貸50萬元 3. 應付賬款:借50萬元 4. 其他應付款:貸50萬元 此外,針對這種跨期結轉的會計分錄,應該按照科目“預提費用”或者“費用跨期攤銷”來記錄,主要是為了考量企業未來的財務變化,以便更好的預測企業的未來狀況。
客戶要給我7萬貨款,因為我們沒有資質,客戶直接把錢打給供應商了,其中我們本來就要給供應商2萬8貨款,那7萬的貨款讓供應商打給我們 ?然后怎么開票呢?我們給供應商開?7萬的票,供應商給我開2萬8的票??一碼歸一碼?
答: 你好,你沒有資質,你能給對方開了發票嗎?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
您好,我們是物業公司,是酬金制的,也就是說年底有結余,結余部分給甲方,我們的甲方也是業主之一也需要付物業費那比方說,我們開具的物業費繳費單是200萬,結余150萬理論上是甲方把200萬給我們,然后我們把結余150萬打給他們但是現在甲方說太麻煩了,我把差額打給你,也就是說只打50萬給我們,50萬部分給她們開票那我們做賬怎么做,因為沒打給我們的200萬部分我們已經做了暫估,也就是說我前期做了200萬的應收暫估,現在他們最終打給我們50萬那我是把前期全部的200萬紅沖,然后做50萬的應收款開票么?
答: 您好 最好是把前面的200萬按照您說的來操作? 應收200 然后退150? 就是這個150您會有成本么





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