老師,我這一張發票上開了3個稅率,13%、9%、6%。那我報稅時是不是得把這張發票按13%、9%、6%的稅額拆開報?

實操學堂
于2023-03-03 16:25 發布 ??998次瀏覽

- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
相關問題討論
對的,是的,是這么做的。
2023-03-03 16:26:44
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2025-08-03 10:47:12
是這樣,你這個沒有開別的發票嗎,這個是自動生成根據你附表1?
2021-04-02 10:00:56
去年錯誤發票的賬務處理(假設不考慮成本結轉,只考慮收入確認)
去年開具 9% 稅率發票確認收入時,會計分錄為:
借:應收賬款等(含稅金額)
貸:主營業務收入 (含稅金額 ÷(1 %2B 9%) )
應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額)(含稅金額 ÷(1 %2B 9%)×9% )
今年 3 月沖紅發票的賬務處理
沖紅時,用紅字做與去年確認收入時相同的會計分錄:
借:應收賬款等(紅字,含稅金額)
貸:主營業務收入 (紅字,含稅金額 ÷(1 %2B 9%) )
應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額)(紅字,含稅金額 ÷(1 %2B 9%)×9% )
今年 3 月重新開具正確發票的賬務處理
重新開具 13% 稅率發票確認收入時,會計分錄為:
借:應收賬款等(含稅金額)
貸:主營業務收入 (含稅金額 ÷(1 %2B 13%) )
應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額)(含稅金額 ÷(1 %2B 13%)×13% )
納稅申報
沖紅發票的申報
在 3 月的增值稅納稅申報中,對于沖紅的發票,需要在 “開具紅字增值稅專用發票信息表” 中錄入相關信息,并在增值稅納稅申報表附列資料(一)中,將沖紅的銷售額和銷項稅額以負數形式填寫在對應稅率(9%)的欄次中,沖減當月的銷售額和銷項稅額。
重新開具正確發票的申報
對于重新開具的 13% 稅率的發票,在增值稅納稅申報表附列資料(一)中,將銷售額和銷項稅額填寫在 13% 稅率對應的欄次中,正常申報納稅。
2025-04-09 16:55:05
開給個人的只能開普票的。9%是不動產和初級農產品,6%是服務行業的稅率
2023-06-27 11:00:45
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