老師,之前紅沖了2張8月份的發票,對方已經抵扣的了,負數發票也已經開出來了,對方現在要求我們把這個負數發票的原件給他能給嗎?正常來說,負數發票應該是我們原件要留著做賬吧,然后相對應的正數發票的第二,第三聯應該也要他們寄回來才對吧?

美滿的襯衫
于2023-03-02 19:41 發布 ??596次瀏覽
- 送心意
青檸
職稱: 會計實務
2023-03-02 19:48
老師,負數發票是我們內部使用的,不屬于對方的,一般情況下是不能給對方的。正數發票的第二,第三聯應該要求對方寄回,以便我們能夠準確地記錄賬目,分析完整的財務流水,并及時發現任何可能的財務問題。
拓展知識:發票是企業的重要憑證,是一般納稅人出具的財務憑證,作為財務報表的重要組成部分,可以證明企業所發生的經濟活動,是企業管理者進行收支核算和財務分析的重要依據,也是稅務機關檢查和稅務管理的重要依據。
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老師,負數發票是我們內部使用的,不屬于對方的,一般情況下是不能給對方的。正數發票的第二,第三聯應該要求對方寄回,以便我們能夠準確地記錄賬目,分析完整的財務流水,并及時發現任何可能的財務問題。
拓展知識:發票是企業的重要憑證,是一般納稅人出具的財務憑證,作為財務報表的重要組成部分,可以證明企業所發生的經濟活動,是企業管理者進行收支核算和財務分析的重要依據,也是稅務機關檢查和稅務管理的重要依據。
2023-03-02 19:48:17
對的,是的,需要這么做的。
2023-08-16 08:45:53
需要把銷項負數發票郵寄給對方
2023-02-17 15:03:26
只需要對方吧專票信息表給你就行
2023-09-11 16:30:50
對,這個對方應該還給你們才對
2024-01-30 10:43:56
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