老師開票是9999.99入賬是10000差0.01,賬務怎么處理

愛笑的芹菜
于2023-03-02 16:17 發布 ??469次瀏覽
- 送心意
李老師2
職稱: 中級會計師,初級會計師,CMA
2023-03-02 16:23
據《企業會計制度》規定,發票上金額和賬務記賬金額存在出入時,應當認真分析原因,核實發票真假,確定出入原因,進行錯漏登記,并作出明確記錄:
1.確定發票的真偽,加以核實。
2.確定出入的金額,并將此出入金額按原幣種保存。
3.確定出入的原因,并將此出入原因明確記錄在會計憑證上。
4.在總賬上登記賬務,將出入的金額作為“錯漏登記”項目,與發生項目分別成賬。
5.在憑證中充分注明出入的原因,并將記賬后出現的錯漏登記項目金額作為憑證附件登記,以備查閱。
6.出入金額后,應及早糾正,并在會計賬簿上作出詳細記載,以便今后查詢和審查。
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據《企業會計制度》規定,發票上金額和賬務記賬金額存在出入時,應當認真分析原因,核實發票真假,確定出入原因,進行錯漏登記,并作出明確記錄:
1.確定發票的真偽,加以核實。
2.確定出入的金額,并將此出入金額按原幣種保存。
3.確定出入的原因,并將此出入原因明確記錄在會計憑證上。
4.在總賬上登記賬務,將出入的金額作為“錯漏登記”項目,與發生項目分別成賬。
5.在憑證中充分注明出入的原因,并將記賬后出現的錯漏登記項目金額作為憑證附件登記,以備查閱。
6.出入金額后,應及早糾正,并在會計賬簿上作出詳細記載,以便今后查詢和審查。
2023-03-02 16:23:38
不需要沖以前的憑證了。
借:主營業務收入0.01
貸:應交稅費-增值稅-銷項0.01
2022-10-07 09:06:38
你好,是和差旅費合并到一起的
2023-12-28 10:59:32
你好,借營業外支出貸應交稅費。
2022-04-13 16:29:12
你好,你可以先借應付賬款貸銀行存款,掛帳,等到后期發票來了,你直接把那個暫估的憑證給反沖掉,然后再重新做賬就可以了。
2022-05-09 15:47:04
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