老師,請問一下,員工出差的出差補貼,未超過當地標準, 問
你好,符合規定的差旅費不征收個人所得稅。 答
老師,這個任職受雇日期怎么填寫呢,我們是3月份的工 問
你好,一般就是填簽合同的日期作為入職日期。 答
請問付境外服務費代扣代繳增值稅,,只知道對方公司 問
你好,在電子稅務局里面,我要辦稅---綜合信息報告里面可以操作。 答
請問老師 之前的會計在稅務局抵扣了發票 但是賬 問
什么原因在稅務局抵扣了進項 答
老師,我這個成本費用不用填,就填0可以嗎 問
是的,沒有發生就是0 答

你好老師,我想咨詢下,廣告傳媒公司,開出去的發票是展覽展示服務費,進項是攝影服務或會展服務一類的進項發票 可以做成本嗎 是不是直接做 借:主營業務成本 借:應交稅費-應交進項稅 貸:應付賬款
答: 可以根據《企業會計準則》第59條的規定,廣告傳媒公司發出的展覽展示服務費可以作為本公司的主營業務成本,而收到的攝影服務或會展服務一類的進項發票則應納入應交稅費-應交進項稅中。 案例:某公司發出展覽展示服務費,做法為:借:主營業務成本 貸:應付賬款;收到攝影服務進項發票,做法為:借:應交稅費-應交進項稅 貸:應付賬款。
你好老師,我想咨詢下,廣告傳媒公司,開出去的發票是展覽展示服務費,進項是攝影服務或會展服務一類的進項發票 可以做成本嗎 是不是直接做 借:主營業務成本 借:應交稅費-應交進項稅 貸:應付賬款
答: 是的,是這樣賬務處理的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想請教一下就是關于技術服務費,我們收到該項發票是不是可以直接寫:借:主營業務成本 應交稅費--應交增值稅(進項稅)貸:銀行存款/應付賬款
答: 你好,這個是你們單位買來銷售的嗎?如果是的話,你單位給別人提供的技術服務,當月做了收入的可。





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