老師,這個怎么申報,提示的9萬多開的是免稅發票填在 問
您好,9萬多免稅發票填在《增值稅減免稅申報明細表》的“免征增值稅項目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬零稅率發票開錯必須紅字沖銷后重開免稅發票,不得僅向稅務機關說明而不更正發票。 沖銷原2萬零稅率發票的分錄如下: 借:應收賬款 -20000.00 貸:主營業務收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發票的分錄如下: 借:應收賬款 20000.00 貸:主營業務收入 20000.00 答
老師,你看這個圖片,應付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請問2024年我們公司股東用無形資產入股作實 問
同學,你好 還可以用的 答
會計學堂里面我的關注如何取消掉,或者說我關注我 問
同學你好。我給你解答 答
賬上有留抵進項和沒交的增值稅,而且是去年年初一 問
你好通過未分配利潤調整下 答

有一筆費用是付給國外客戶的,沒有發票,只有國外的發票形式可以在稅前扣除嗎?
答: 根據《企業所得稅法》以及《企業所得稅實施條例》的規定,企業在付款時,如果發生國外費用,發票或者其他有效憑證應當按照國家有關規定,準確、真實地反映支出情況,以供審計和稅務報告。 因此,如果只有國外的發票形式,那么在稅前扣除該筆費用,可能就需要先請國外客戶提供國內的稅務機關所需要求的發票。 拓展知識:為了便于審計和稅務報表,一般企業付款時,都要求境外客戶準備“單據”,即與付款事項相符的委托書、收據或發票等文件,以便核實付款事項的真實性。
請問國外客戶來我們公司,我們給外國客戶買機票,開發票報銷的話,怎么開,納稅人可以寫我公司名稱嗎?這個費用可以做正常的費用嗎?可以在稅前扣除嗎?
答: 可以的,這個需要做招待費,按招待費的扣除比例來。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,想問下國外出差的差旅費,怎么樣才可以稅前扣除?因為國外都是沒有發票的
答: 您好,可以稅前扣除的,國外的形式發票,那些國外的小票兒可以做差旅費報銷





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