代工的產品,結轉生產成本的時候入庫存商品還是主 問
你好,入主營業務成本好一些 答
季度所得稅申報提示營業成本大于收入,成本就是折 問
可以的,后面可以補提 答
企業所得稅年報申報后,退的企業所得稅如何做賬 問
您好, 借:銀行存款 貸:應交稅費 借:應交稅費 貸:利潤分配-未分配 答
老師請問小規模納稅人可不可以開3%的技術服務費 問
可以開3%的技術服務費普票 答
@董孝彬老師 農民專業合作社聯合社采用的是什么 問
你好,他是執行:《農民專業合作社會計制度》(財會〔2021〕37號),自 2023年1月1日 起正式施行 答

2年賬,一直未做轉出應交增值稅的分錄,所以進項,銷項,轉出未交增值稅,一直有余額,所以我需要怎么調整,
答: 你需要按照財務核算規定對2年應交增值稅進行轉出,所以你需要在賬戶中做轉出分錄,具體操作可以參考普通記賬,來計算相關收入、支出和增值稅,然后做相應的調整,以確保賬戶準確無誤。
自己查賬時發現,19年12月到20年1月,只直接做了分錄:借 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅。貸 應交稅費—未交增值稅并沒有做進項稅額轉出的分錄,導致,現在進項稅額,轉出未交增值稅,以及銷項稅額科目期末都有余額。這個該怎么處理
答: 你好!做補結轉分錄就可以
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,比如進行10 銷項0,結轉增值稅的分錄 ,正常是借應交增銷項0,貸應交增值稅進項10,差額計入應交稅金/應交增值稅/轉出未交增值稅嗎?還是可以直接做一步分錄 借 應交增值稅-轉出未交-10 貸應交增值稅-未交增-10還是可以不做憑證的處理,等有銷項了,再結轉
答: 你好,可以做的,可以結轉到轉出未交增值稅,在借方表示留底。





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