
老師,你好。我們是小規模納稅人,因為之前沒有辦開發票統,就有10萬收入未開發票,現在申報增值稅:小規模納稅申報系統中,請問數據10萬填在第一張表中(四)免稅銷售額一其他免稅銷售額欄中嗎?
答: 是的,您在小規模納稅申報系統中,10萬元的收入應該填寫在四張表中的“免稅銷售額一、其他免稅銷售額”欄中。由于您之前沒有辦理開發票統,所以這10萬元的收入應該屬于免稅銷售額,并需要在匯總表的“減:免稅銷售額”欄中作減法,即減除相應的金額,以減少應稅收入。同時,由于小規模納稅人的準予優惠政策,可以將這部分收入的增值稅減為零,不用繳納。
老師,請問小規模納稅人第二季度開票銷售收入是20萬,請問申報增值稅申報表時為什么填在“小微企業免稅銷售額欄”,而不填在“其他增值稅發票不含稅銷售額欄”?2023年不免稅了呀?
答: 你好,其他免稅銷售額這里面是開了免稅發票的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好!小規模納稅人開了10萬專票,50萬普票,在填增值稅及附加稅費申報表中,免稅銷售額那一欄,填60萬,還是50萬?
答: 免稅銷售額那一欄,填50萬





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