老師、客戶給公司付貨款的時候、用銀行存款支付 問
同學你好 對于你家來說是 預收賬款,還是說,你家已經確認過應收賬款了,還是說,一手交錢一手貨的,你家的收入也正打算要一起確認呢, 如果是已經確認過收入與應收賬款了,那就 借:銀行存款 貸:應收賬款 答
老師,你好,這是我們企業的稅種認定表,請問印花稅要 問
你好,有發生印花稅應稅行為的就要申報印花稅。 答
成本核算怎么操作的? 問
同學你好,你主要是指什么,系統操作,還是說成本核算的規則 還是其他 答
員工因公傷殘在修養中,沒有薪酬,公司為其購買社保, 問
個人部分還是造工資表計提 答
25年12月暫估進貨成本3萬,次年2月收到發票直接沖 問
那個關鍵是有金額差嗎? 答

老師好, 我6月份開了一張15200的票,主營,由于開錯了,沒有作廢,沖紅了,這部分主營業務收入月末怎么結轉,是借:主營業務收入15200 貸主營業務收入15200,貸:本年利潤 ,還是直接不結轉這兩張
答: 答復:尊敬的老師您好!根據《會計法》和會計準則,你現在遇到的情況屬于開出錯誤發票,造成記賬錯誤和資金流動錯誤的情況,建議你使用沖銷法處理這部分主營業務收入,即將原有的開票記錄沖銷,并在月末結轉時,用借主營業務收入15200,貸本年利潤15200的方式處理。
原來會計月底結轉的分錄是 借 主營業務收入--成本 主營業務收入--利潤 主營業務成本貸 主營業務成本 庫存商品 本年利潤收入成本一塊結轉在一張憑證上,這樣看著別扭對吧?
答: 你好,可以分開結轉,也可以一起結轉的?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,您好,每月要結轉收入和成本,怎樣合并做一筆分錄,因為每月除了手工錄入結轉借:主營業務成本貸,庫存商品,后,其他都是軟件一鍵結轉,借,主營業務收/其他業務收入/營業外收入 貸主營業務成本 貸各科目費用,貸本年利潤 ,就沒有了,對嗎,
答: 是的,就是那樣的流程





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