酒店客房和餐飲專用軟件55000元,計入無形資產,按照 問
你好,無形資產這里是屬于電子產品,按照不低于3年攤銷就可以啦 答
老師,我這邊在2023年9月份,錄用重點人群抵減了增值 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,您好,比如這個月有收到供應商開來的一堆供負 問
你沒有勾選的就是負數待認證進項稅額 答
老師老板報的氿和服裝、歺弗計什么科目呢?是管理 問
計入業務招待費,可以的 答
請問一下,個人所得稅的全部會計分錄怎么寫,一下短 問
同學你好 是工資的嗎 答

請問老師,我公司自用的車輛和閑置租賃的辦公室對集團內其他子公司租賃,是否需要申報印花稅,按照哪個稅目申報,申報依據是什么呀
答: 你好;需要的;? ?按租賃合同 繳納印花稅? ; 按租金*千分之一繳納的??
請問老師,我公司自用的車輛和閑置租賃的辦公室對集團內其他子公司租賃,是否需要申報印花稅,按照哪個稅目申報,申報依據是什么呀
答: 根據《中華人民共和國印花稅法》的規定,集團內子公司間的租賃行為需要申報印花稅。申報稅目為:金融類票據(印花稅代碼1101),租賃(印花稅代碼2101)。申報依據為發生租賃交易當月起,應當按當月租賃租金或者租賃補償金代扣印花稅。 案例: ABC公司與XYZ公司的租賃行為:ABC公司把其自用的車輛和閑置的辦公室租給了xyz公司,約定的租金為1000元/月,ABC公司需要申報印花稅,申報稅目為:金融類票據(印花稅代碼1101)和租賃(印花稅代碼2101),每月應該按1000元租金代扣印花稅。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請教老師,公司租的辦公室,出租方開票申報了印花稅租賃收入,承租方還需要交印花稅的租賃嗎
答: 你好 需要的,這個雙方都要繳納的 但是實務中,很多公司都沒有繳納的





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