老師,我們公司支付銀行刷卡手續費要入成本,但是總是下月才能開上月的發票,請問賬務怎么處理?

緊張的冬日
于2023-03-01 18:13 發布 ??782次瀏覽
- 送心意
良老師1
職稱: 計算機高級
2023-03-01 18:27
在這種情況下,賬務處理的做法是采用入賬調整的方式來處理。舉個例子:假設公司在一個月內支付銀行刷卡手續費總金額為2000元,而該月只開出1000元的發票,則可以在下月的賬務處理中,將未開出發票的1000元做一支憑證記入本月應付賬款(對應貸方),同時從本月成本報銷、經營費用(對應借方)中登記1000元,以保證賬務準確性。
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在這種情況下,賬務處理的做法是采用入賬調整的方式來處理。舉個例子:假設公司在一個月內支付銀行刷卡手續費總金額為2000元,而該月只開出1000元的發票,則可以在下月的賬務處理中,將未開出發票的1000元做一支憑證記入本月應付賬款(對應貸方),同時從本月成本報銷、經營費用(對應借方)中登記1000元,以保證賬務準確性。
2023-03-01 18:27:12
先按回單做賬務處理,計入財務費用,下月取得發票后再沖銷更正處理
2022-01-25 17:01:31
你好,正常的做財務費用里面,然后次月發票到了紅沖之前的再做發票的。
2023-03-01 21:00:54
同學你好
這個用回單還得有發票
2022-06-10 14:00:33
你好,如下供您參考:
11 月份支付時
借:財務費用 - 手續費
貸:銀行存款
先按實際支付金額計入財務費用,因為費用已實際發生。
12 月份收到發票時
如果發票金額和 11 月入賬金額一致,無需額外處理。
如果不一致,調整財務費用。若發票金額大于 11 月入賬金額,補記:
借:財務費用 - 手續費(差額)
貸:銀行存款(差額)
若發票金額小于 11 月入賬金額,沖減:
借:財務費用 - 手續費(差額,負數)
貸:銀行存款(差額,負數)
2024-12-04 14:47:22
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