送心意

良老師1

職稱計算機高級

2023-03-01 17:32

增值稅減免稅申報明細表本期發生額,主要是根據企業本期實際減免稅額(不含由于抵扣等原因產生的減免)來填報的。比如一家企業在本期應納稅款額為1000元,減稅額為100元,則本期減免稅發生額應該填寫100元。

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增值稅減免稅申報明細表本期發生額,主要是根據企業本期實際減免稅額(不含由于抵扣等原因產生的減免)來填報的。比如一家企業在本期應納稅款額為1000元,減稅額為100元,則本期減免稅發生額應該填寫100元。
2023-03-01 17:32:19
同學你好,是的理解正確的
2022-01-02 15:01:30
你好,非常抱歉給你添麻煩。本期發生額的填寫方法是,應當填寫本期開票金額減去減免額的增值稅額,成為本期實際應繳增值稅額,才是本期發生額。
2023-03-20 19:30:58
你好,您可以在原題記錄下直接繼續提問,以便原來的老師系統回復。謝謝
2022-01-07 20:20:54
未達起征點的話,你就直接在主表的免稅銷售額里面填寫減免稅明細表,不用填。
2022-01-26 10:35:06
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