
老師我5月份做賬有進項稅額轉出,請問申報5月份的增值書,進項稅額轉出是不是應該按賬上記載的填在報表里?
答: 是的,在申報5月份增值稅時,進項稅額轉出應該按賬上記載的填在報表里。比如,在5月份,你的企業購入了原材料,企業第一次購買支付了1000元,其中包括了120元的進項稅,那么你在申報5月份增值稅時,就應該在報表中把進項稅額填寫成120元。
4月有一個進項稅額轉出申報時準出了,但是賬上忘記做準出了,請問可以在5月的賬上做進項稅額轉出嗎?
答: 你好,可以在五月份的里面做
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好,老師我想問下關于進項稅額轉出的分錄我這有個用于出口退稅的進項票被勾選了一般抵扣,我在6月份的增值稅報表中做了進項稅額轉出,那會計上分錄要怎么做呢,進項票是22年5月份被認證抵扣的,出口業務是23年2月份發生的,我在6月份的增值稅報表中做的進項稅額轉出,我們是外貿型
答: 借庫存商品 貸進項轉出 這樣的





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