送心意

良老師1

職稱計算機高級

2023-03-01 16:37

我們公司購買的固定資產,去年已認證的專票已經沖紅,對方給我們重新開具了藍洗發票,同時也給我們發來了發票負數,正確的藍字發票也送到手上了。作為購買方,賬務處理方面應該首先把原來的正票和負票都錄入系統,然后根據發票的內容和數量,進行沖紅操作,把負票的數據錄入到系統里,同時在賬務處理中要把負數發票的金額和正數發票的金額相減,最終顯示應付款或者實際付款的金額。 
拓展知識:在賬務處理中,可以把負數發票當做發生支出的一種情況,財務人員需要根據財務報表進行處理,以確保財務狀況的準確性。

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我們公司購買的固定資產,去年已認證的專票已經沖紅,對方給我們重新開具了藍洗發票,同時也給我們發來了發票負數,正確的藍字發票也送到手上了。作為購買方,賬務處理方面應該首先把原來的正票和負票都錄入系統,然后根據發票的內容和數量,進行沖紅操作,把負票的數據錄入到系統里,同時在賬務處理中要把負數發票的金額和正數發票的金額相減,最終顯示應付款或者實際付款的金額。 拓展知識:在賬務處理中,可以把負數發票當做發生支出的一種情況,財務人員需要根據財務報表進行處理,以確保財務狀況的準確性。
2023-03-01 16:37:33
你好,你們已經認證過了的,是需要都給你們。
2023-07-17 10:41:01
借:應交稅費,增值稅-進項稅 貸應交稅費-增值稅-進項稅轉出
2023-09-07 09:40:45
你好!不是沖紅,有可能直接作廢了,沖紅的對應藍字發票是可以看到的
2023-08-11 15:13:25
你好,需要給購買方的第二三聯。
2022-12-27 12:30:19
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