25年12月暫估進貨成本3萬,次年2月收到發票直接沖 問
那個關鍵是有金額差嗎? 答
您好 我想給別人開音樂制作發票 但我的是文化藝 問
您好,你把你的經營范圍拍我看下吧 答
25年匯算清繳發現25年第4季度資產總額不對,不讓修 問
是的,直接點更正申報,不要作廢 答
小規模納稅人和一般納稅人區別?稅前扣除是什么意 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師,商場收的全年的商鋪租金和商管費,開發票的按 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

我們公司是做醫療的,醫療是免稅的,之前申報的時候不知道交了增值稅和附加稅,現在退回來了怎么做分錄?
答: 在這種情況下,應該根據《會計準則》的規定,安排相應的會計分錄,將有關增值稅和附加稅退回時,應當在“增值稅和附加稅”科目上記錄,并在“應付賬款”科目上記負金額。 具體來說,會計入賬分錄如下: 增值稅和附加稅 應付賬款 XXX XXX 這里XX表示應退金額,金額即相應的應繳稅額。 拓展知識:若涉及到稅金已繳但未用于經營活動,則可用“其它應收款”科目記賬。
老師,是這樣的呢,因為我們家是醫療行業,之前繳納的增值稅申請退回了,退回的時候,我們家2021年后半年已經都不再繳納增值稅了,因為醫療行業是免稅的呢,又是2022年1月份退回的,我退回的已繳納的增值稅還是紅字沖回嗎?是不是應該直接計入到營業外收入呢?我們家之前最初的時候國標行業選錯了,選的不是醫療,所以之前一直繳納增值稅,后來申請了退還
答: 你好,是的,你好,增值稅退回按照以前你的交稅的分錄退回即可。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
因疫情原因 醫療企業 增值稅退稅的分錄怎么做?減免稅款?
答: 你好,不用做營業外收入,直接沖你交稅的分錄就行





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