送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-03-01 16:16

你好,我們公司做醫療家具,有時候給醫生們買飲料
借:管理費用等科目   ,       貸:應付職工薪酬—福利費
借:應付職工薪酬—福利費 ,     貸:銀行存款等科目  

Amy(艾米) 追問

2023-03-01 16:18

老師,是我們要銷售東西給醫院,買飲料送給醫生的,不是我們自己喝的。

鄒老師 解答

2023-03-01 16:19

你好,我們要銷售東西給醫院,買飲料送給醫生的
借:銷售費用,貸:銀行存款等科目 

Amy(艾米) 追問

2023-03-01 16:24

老師,做到銷售費用哪個明細科目好呢?

鄒老師 解答

2023-03-01 16:24

你好,明細科目就是單位自行設置,沒有統一規定的

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相關問題討論
你好,我們公司做醫療家具,有時候給醫生們買飲料 借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 , ????貸:銀行存款等科目??
2023-03-01 16:16:09
你好 借:銀行存款? ?這里是2000的差額 貸:其他應付款 退回去的時候 借:其他應付款 貸:銀行存款
2022-10-14 21:11:02
贈送的和設備開在一張發票上,把贈送的開負數。
2023-12-07 09:33:07
借應收 貸主營業務收入 貸銷項 借主營業務成本 貸銀行存款
2022-05-12 10:31:59
在這種情況下,應該根據《會計準則》的規定,安排相應的會計分錄,將有關增值稅和附加稅退回時,應當在“增值稅和附加稅”科目上記錄,并在“應付賬款”科目上記負金額。 具體來說,會計入賬分錄如下: 增值稅和附加稅 應付賬款 XXX XXX 這里XX表示應退金額,金額即相應的應繳稅額。 拓展知識:若涉及到稅金已繳但未用于經營活動,則可用“其它應收款”科目記賬。
2023-03-01 16:25:46
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