
出差報銷的飯費沒有正式發票可以計入費用嗎
答: 沒有正式發票的出差報銷費用是可以計入費用的,但前提是,這筆出差報銷的飯費必須要有一份收據,作為發票的替代。根據國家規定,收據在發生糾紛時,可被用作證明該條費用存在的證明。因此,如果出差報銷飯費沒有正式發票,可以要求商家開具收據,把商家名稱、消費日期、收取額度等信息都注明在收據上。之后,把收據放入出差報銷單中,作為發票的替代,就可計入費用了。
老師,員工出差,吃飯的費用沒有發票,怎么報銷
答: 沒有發票,可以正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,匯算清繳時要調增
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問有出差費用報銷明細表,但是后面沒有附原始單據發票,可以計入管理費用——差旅費嗎?
答: 可以的,但是不能稅前扣除。
您好!退票費可以開具正規發票嗎?公司從未發生過這種計劃出差又取消的事兒,然后職工要報銷退票費,實際未能成行不就是沒出差嗎?可以走差旅費報銷退票費嗎?還是怎樣做呢?
公司還沒有銷售,產品也還沒正式出售,研發人員對外出差展示產品發生的相關費用是計入研發費用還是銷售費用或管理費用?因為沒有銷售就沒啟用銷售費用這個科目,相關一些小的費用就計入管理費用的。





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