老師公司給個人借款,不是股東,快一年了沒有還,需要 問
不是職工 不是股東沒關(guān)系 答
你好老師,公司交完車購稅之后,怎么做賬 問
你好,那個跟車的買價一起計入固定資產(chǎn) 答
你好,貨已發(fā)發(fā)票已開,委托外單位成本票還沒開回來, 問
您好,這個可以先暫估入賬的 答
老師,請問我們3月預(yù)付了4-6月的租金。3月底收到了 問
同學(xué),你好 4月份的時候怎么入賬呢? 借:管理費(fèi)用-租金 貸:其他應(yīng)付款 答
我咨詢一個問題,如果公司跟融資租賃方式,貸款買個 問
那個沒有發(fā)票的要做納稅調(diào)增 答

金蝶標(biāo)準(zhǔn)版12月份怎么做結(jié)賬
答: 金蝶標(biāo)準(zhǔn)版12月份的結(jié)賬操作,需要按照一定的步驟進(jìn)行: 1、打開軟件,選擇“月末結(jié)賬”功能,系統(tǒng)會檢查12月份記賬是否完整,如果有遺漏,必須先補(bǔ)登相應(yīng)的憑證; 2、檢查當(dāng)期應(yīng)付和應(yīng)收賬款是否結(jié)清,如果有尚未結(jié)清,可以直接當(dāng)期支付或收款,也可以將欠款單獨(dú)制作憑證進(jìn)行付收款; 3、利潤表結(jié)賬。根據(jù)利潤表,找出損益類科目的余額,處理轉(zhuǎn)賬,將損益類科目的余額轉(zhuǎn)到本年利潤科目; 4、準(zhǔn)備結(jié)賬憑證。由金蝶系統(tǒng)自動生成本月末結(jié)賬憑證,憑證內(nèi)容包括:貨幣資金的調(diào)整、損益類科目的調(diào)整等; 5、銀行對帳,核對收付款結(jié)余金額,如果存在差異,必須采取措施進(jìn)行核對,并及時處理; 6、結(jié)賬完成,打印總賬憑證,并保存?zhèn)浞荩? 案例:某公司12月份應(yīng)付賬款結(jié)清,經(jīng)過上述6步操作后,結(jié)賬完成,總賬憑證顯示,本月末總賬余額為9800元,打印保存總賬憑證完成結(jié)賬。
為什么金蝶標(biāo)準(zhǔn)版不能從12月反結(jié)賬到11月,其他月份都可以反結(jié)賬
答: 您好,因為這個跨年結(jié)轉(zhuǎn)賬了
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師請問,金蝶kis標(biāo)準(zhǔn)版,12月已經(jīng)過賬怎么反結(jié)賬到11月?
答: 你好 ;總賬反結(jié)賬:1、登錄金蝶軟件,進(jìn)入主界面,選擇主控臺【財務(wù)會計】中【總賬】模塊中的【結(jié)賬】功能,按住Shift鍵,同時單擊【結(jié)賬】功能中的【期末結(jié)賬】2、當(dāng)顯示【結(jié)賬】與【反結(jié)賬】功能同時出現(xiàn)的【期末結(jié)賬】明細(xì)界面后,選擇【反結(jié)賬】功能后,單擊開始.3、選擇確定開始本期反結(jié)賬.?





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


