我們簽了一份三方協議,甲、乙、丙,甲是出租人,乙是 問
融資租賃合同 答
請教老師:由于工資調整后需要補繳社保,請問做去年 問
您好,這個只要加上公司部分 答
老師,我們當月有國內國外收入,比如國外550萬,國內30 問
按 13% 稅率算,進項稅額需≥5 萬;外銷免稅進項不退稅,直接參與內銷抵扣,做好核算與資料留存。 答
老師,我們有張發票開的咨詢費,但領導說這張發票是 問
那要開什么項目呢 答
單位有自有食堂,外包單位勞務人員來食堂吃飯,費用 問
肯定要收費的。不能白吃 答

企業發生了不征增值稅項目并按不征稅收入開具了發票,如何申報增值稅?
答: 企業在發生不征增值稅項目的情況下,應當按照有關規定進行申報。首先,將銷售不征收增值稅的收入發票開具到企業財務部,將該發票作為納稅憑證。其次,在企業進行增值稅申報時,應按照《增值稅納稅申報表》進行填寫,將銷售不征收增值稅的收入發票填寫到“銷售額”,“增值稅稅額”一欄均填0,“增值稅免稅收入”一欄填寫該發票金額。最后,按照增值稅納稅登記的要求將發票上的信息報送給稅務機關,以便進行后續的稅務管理。
開具了免征增值稅的發票如何入賬
答: 借應收賬款 貸主營業務收入
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公可使用603已申報營業稅未開具發票這個代碼,為客戶開具了2016年5月1日前的不征稅的增值稅普通發票,問如何填報本月的增值稅申報表?發票的份數怎么填?
答: 你好,同學。這屬于免稅,填在其他免稅攔里面。發票份數按實際數填寫。





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