老師好,我做會(huì)計(jì)好多年了,基本上每次交接的時(shí)候前 問
不是你不行,這是職場常態(tài)。 會(huì)計(jì)、采購跟錢和賬相關(guān),前任大多怕?lián)?zé)、留一手,不愿真心教。 大度愿意帶人的本來就少,慢慢摸、自己穩(wěn)住就行。 答
老師,你好我們是外貿(mào)公司,上月出口一批貨物以CIF價(jià) 問
借:應(yīng)收賬款——境外客戶(CIF價(jià)總額,人民幣,含代墊運(yùn)保費(fèi)) 貸:主營業(yè)務(wù)收入——出口收入(FOB價(jià),人民幣) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)(FOB價(jià)×適用稅率,視同內(nèi)銷需計(jì)提銷項(xiàng)稅) 貸:其他應(yīng)付款——運(yùn)保費(fèi)(代墊運(yùn)保費(fèi)金額,人民幣) 答
老師,23年有一筆分錄,之前沒有做過應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè) 問
你好,需要計(jì)提上個(gè)人所得稅 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 答
甲乙丙公司都是非金融服務(wù)企業(yè),甲公司借錢給乙公 問
您好,收到 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 開出 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 答
請(qǐng)問老師,公司員工利用職務(wù),私自挪用公司貨物,屬于 問
您好 職務(wù)侵占罪 若員工利用職務(wù)便利將貨物非法占為己有且無歸還意圖,可能構(gòu)成此罪。 以“財(cái)產(chǎn)返還”或“侵權(quán)責(zé)任”為由起訴,要求返還貨物或賠償損失 答

開具增值稅專用發(fā)票,跨月后發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了應(yīng)如何處理?
答: 對(duì)于開具增值稅專用發(fā)票開錯(cuò)的情況,應(yīng)該及時(shí)糾正,發(fā)票中的錯(cuò)誤應(yīng)當(dāng)及時(shí)更正,并應(yīng)當(dāng)以一次性補(bǔ)開糾正后的正確發(fā)票方式補(bǔ)發(fā)給發(fā)票抬頭方。此后,應(yīng)當(dāng)將原開具錯(cuò)誤發(fā)票作廢處理,并記錄作廢原因,及時(shí)向稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行備案。在填寫發(fā)票使用明細(xì)表或登記開具錯(cuò)誤發(fā)票的情況時(shí),應(yīng)嚴(yán)格按照要求填寫發(fā)票使用明細(xì)表或登記開具發(fā)票,不得隨意填寫,以免影響下一次申報(bào)。
紅字發(fā)票開具錯(cuò)誤,跨月該如何處理
答: 同學(xué)你好 開藍(lán)字發(fā)票再重新開
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核后發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,應(yīng)該怎么處理?
答: 你好,直接作廢就可以的,或者是撤銷都行。
我是銷售方,發(fā)票已開好,開好后購買方發(fā)現(xiàn)發(fā)票是錯(cuò)的,要重開,但是已跨月,也來了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,我要開正確的發(fā)票,該如何操作
今天開具了紅字增值稅專用發(fā)票信息表,晚上才發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,沒時(shí)間更改。明天又跨月了,怎么辦
7月開具的增值稅專用發(fā)票,開錯(cuò)啦!7月未入賬,8月開具銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,又重新開具發(fā)票,8月如何做賬?





粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)


