送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2023-02-27 10:27

已經折舊完的車賣1000元賬務處理

QQ老師 解答

2023-02-27 10:27

你好!借待處理財產損益  累計折舊  貸固定資產  你們銷售開發票了嗎?

無私的睫毛 追問

2023-02-27 10:28

車29萬,折舊提了29萬,沒殘值。  賣了1000,發票開了

無私的睫毛 追問

2023-02-27 10:28

麻煩給我寫一下分錄

無私的睫毛 追問

2023-02-27 10:30

車29萬,折舊提了29萬,沒殘值。  賣了1000,發票開了,稅款也交了

QQ老師 解答

2023-02-27 10:36

你好!借銀行存款 貸 待處理財產損益  應交稅費  然后看看待處理財產損益科目余額外那個方向

無私的睫毛 追問

2023-02-27 10:43

老師,是這樣嗎?

QQ老師 解答

2023-02-27 10:44

你好!這是開票的分錄

上傳圖片 ?
相關問題討論
已經折舊完的車賣1000元賬務處理
2023-02-27 10:27:24
清理殘值 借:固定資產清理 ??? ? ??累計折舊 貸:固定資產 變賣 借:銀行存款 貸:固定資產清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(已經抵扣進項按13%。未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票 結轉清理余額 借:資產處置損益 貸:固定資產清理 或 借:固定資產清理 貸:營業外收入
2023-04-08 15:14:07
你好,借銀行 貸固定資產清理 應交稅費應交增值稅銷項 借累計折舊貸固定資產 借固定資產清理貸營業外收入。
2022-06-08 10:16:32
你好 轉到固定資產清理處理?
2023-02-28 10:58:34
同學,你好 借:銀行存款 貸:固定資產清理
2023-10-20 15:14:08
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...