老師,您好,公司員工開自己的車出差,加油或加電費(fèi)能 問
若是偶爾 ,員工開自己的車出差,加油或加電費(fèi)能報(bào)銷 答
老師 請(qǐng)問下瓶裝的飲用水可以退稅嗎 平時(shí)喝的 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,我們是一般納稅人,收到的個(gè)稅退還手續(xù)費(fèi)需要 問
是附表1:未開票收入列,填第5欄,未開具發(fā)票:第5列不含稅銷售收入,第6列是稅金,稅率6% 答
老師您好!客戶的返點(diǎn)費(fèi)轉(zhuǎn)預(yù)付款,怎么寫分錄 問
不要那么操作,該返利的,還是開負(fù)數(shù)發(fā)票沖 答
老師好,個(gè)體工商戶2022年辦理的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)系統(tǒng) 問
您好,不會(huì),你看下,現(xiàn)在開通了沒有 答

普票銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票開完怎么處理
答: 處理普票銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票開具的主要步驟有: 一、登記銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票:將銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票開具的內(nèi)容記錄在日記賬科目中,以準(zhǔn)確記錄經(jīng)濟(jì)發(fā)生的內(nèi)容; 二、錄入銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票:將銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的內(nèi)容錄入財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng),以便管理財(cái)務(wù)信息并進(jìn)行稅收處理; 三、審核銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票:對(duì)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)行審核,以確認(rèn)發(fā)票金額是否正確; 四、報(bào)稅銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票:將銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)行報(bào)稅,以便對(duì)其開具的稅收進(jìn)行交納; 五、存檔銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票:將已完成的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票存檔,以便將來參考查詢。 通過以上步驟,可以讓企業(yè)將銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的開具進(jìn)行正確的記錄、登記處理,確保稅收得到準(zhǔn)確的處理。
跨年銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬務(wù)處理
答: 開具的是免試的普票
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
企業(yè)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的開具及賬務(wù)處理
答: 企業(yè)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票的開具及賬務(wù)處理: 首先,當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí),需要根據(jù)發(fā)票的實(shí)際情況,辦理開票登記,并向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)銷負(fù)發(fā)票的審核。通過審核后,當(dāng)企業(yè)銷售發(fā)生變化,即可開具銷負(fù)發(fā)票。 其次,在賬務(wù)處理方面,企業(yè)應(yīng)將銷負(fù)發(fā)票計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi),以及記錄它在現(xiàn)金流量表中的影響。即將此筆發(fā)票作為抵減下期應(yīng)交稅費(fèi),或在財(cái)務(wù)報(bào)表上顯示減免稅費(fèi),而無需實(shí)際負(fù)債。 案例:上海某公司A以銷售價(jià)格6800元的價(jià)格向客戶B出售產(chǎn)品,但實(shí)際價(jià)格只有6000元,客戶B要求其補(bǔ)開發(fā)票800元,因此A公司開具銷負(fù)發(fā)票800元,發(fā)票稅目選擇“銷項(xiàng)負(fù)數(shù)”,稅率3%,無稅額。在賬務(wù)處理方面,A公司應(yīng)將其記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”-“本期負(fù)數(shù)發(fā)票”中,在現(xiàn)金流量表上顯示減免增值稅800元,而無需實(shí)際負(fù)擔(dān)增值稅費(fèi)用。
上月專用發(fā)票沖紅后重新開具的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票中打錯(cuò)字了該怎么處理呀
調(diào)整以前年度銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)處理
你好,老師,這個(gè)月開了普票,也沖紅了普票,沖紅的數(shù)據(jù)大于正常開出的,收入為負(fù)數(shù),申報(bào)提示免稅銷售額不能為負(fù)數(shù),怎么處理啊?
你好,老師,這個(gè)月開了普票,也沖紅了普票,沖紅的數(shù)據(jù)大于正常開出的,收入為負(fù)數(shù),申報(bào)提示免稅銷售額不能為負(fù)數(shù),怎么處理啊?





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