請問期間明細表中福利費填報在哪個位置 問
那個是填在職工薪酬里邊 答
匯算清繳,工商年報,年檢怎么操作?這個圖片里是什么 問
你好,需要彌補虧算的,先做會匯算清繳再季報,否者不要緊順序上 答
老師1月份走的勞務費,借:管理費用-勞務費 貸:銀 問
您好, 這個是你們支付的兼職費,是吧 答
老師,請問一月份扣繳了上年度的一筆企業所得稅,但 問
補計提所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-所得稅 補稅 借:應交稅費-所得稅 ? ? ? 貸:銀行存款 答
老師,我們以前的會計都是按計提的工資申報的個稅, 問
您好,都是這樣的,用計提的來申報 答

如果發現出納記賬對不上怎么辦
答: 當發現出納記賬對不上時,首先要查找原因,可以從票據、單據、出納收款等多種方面來審核,進行賬務核對。如果有錯誤記賬,就要進行反向登記,及時糾正。如果在核對的過程中發現出納記賬不對,一定要及時處理,以免產生財務風險。 舉個例子:比如有一張支票,出納記賬時將它錄入1000元,但實際上此支票金額為10000元,這時就需要及時發現,及時糾正,不能將其錄入1000元。以上是當發現出納記賬不對時的處理方法,重點在于及時發現與及時處理。
我公司租了3層辦公樓,現在在開辦期,對外出租了1層,這個收入怎么記賬,。對方是對公轉進來,如果對方需要發票,我們怎么開票給對方?
答: 你好 列入其他業務收入科目核算 可以開具發票給對方。(轉租是合法的)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如果接手代賬公司后,多出很多未抵扣的貨款發票,抵扣后做賬記應付賬款,但現在賬上應付賬款數額很大怎么辦
答: 實際都是支付了嗎 可以和對方企業對賬





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