送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-02-23 10:46

您好!這個你借銷售費用 貸庫存商品 應交稅費—應交增值稅

ming 追問

2023-02-23 10:49

比如是發出的這批商品的價值是100元,那具體分錄是?應交稅費-應交增值稅是銷項稅嗎?視同銷售?

宋生老師 解答

2023-02-23 10:53

您好!是的。就是視同銷售
分錄就是上面的,借銷售費用100 貸庫存商品 應交稅費—應交增值稅

ming 追問

2023-02-23 10:55

老師,我不太能理解:應交稅費—應交增值稅的金額應該是多少,可否寫個完整的分錄

宋生老師 解答

2023-02-23 10:57

你好!這個要看你的稅率是多少才能確認金額

ming 追問

2023-02-23 11:02

商品稅率是13%,那具體分錄是:借:銷售費用113    貸:庫存商品100    應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)13,對嗎?然后我在申報增值稅的時候這個銷項稅又該如何填列呢?

宋生老師 解答

2023-02-23 11:05

你好!是的。就是這樣。
你將100元填入無票收入就可以了。
因為這個收入跟成本一樣都是100
所以這樣做了。如果你想完整的,是這樣,借:銷售費用113 貸:主營業務收入100 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)13
然后借主營業務成本100,貸庫存商品100

ming 追問

2023-02-23 11:10

如果寄出的商品因為物流的原因毀損了呢

宋生老師 解答

2023-02-23 11:14

你好!這個你應該計入借其他應收款,貸主營業務收入 應交稅費
你理解成,你賣給了弄壞你物流的人

ming 追問

2023-02-23 11:24

如果得不到賠償可以直接做:借:營業外支出  貸:主營業務收入 應交稅費,然后庫存商品的進項做進項稅額轉出

ming 追問

2023-02-23 11:26

借:營業外支出  113,貸:庫存商品100,應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)13

宋生老師 解答

2023-02-23 11:27

您好!對。如果收不到錢就是這樣

ming 追問

2023-02-23 11:42

借:銷售費用113 貸:主營業務收入100 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)13
然后借主營業務成本100,貸庫存商品100,老師,你剛才做的這個分錄,那匯算清繳時,這個銷售費用需不需要作納稅調整呢

ming 追問

2023-02-23 11:44

如果是不是還得區分是自己的商品還是外購的呢

宋生老師 解答

2023-02-23 11:46

你好!是的,會計上是要區分

ming 追問

2023-02-23 11:49

我們這個商品不是自己生產的,分錄應該是上面的一種,直接做進項稅額轉出,而不是視同銷售,那匯算清繳時銷售費用是不是要調減

宋生老師 解答

2023-02-23 11:50

你好!是的。計入銷售費用的,要調減

ming 追問

2023-02-23 11:53

可是庫存商品當時我是有取得發票了呀,為啥要調減呢

宋生老師 解答

2023-02-23 11:54

你好!你損毀了,沒有用于生產經營。如果你要稅前扣除,要稅務局批準

ming 追問

2023-02-23 11:56

我現在跟您討論是不是毀損,是作為**抽獎贈品送給客戶的

宋生老師 解答

2023-02-23 11:58

您好!你這個贈送的,在所得稅上是視同銷售,要計入收入,然后有發票可以稅前扣除,在增值稅上做轉出。
這2個稅上有差異

ming 追問

2023-02-23 12:02

那我在日常的會計業務處理上直接就作為視同銷售,所得稅匯算清繳時就不需要調了嗎

宋生老師 解答

2023-02-23 12:02

你好!嗯,這樣就不用再調了

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相關問題討論
您好!這個你借銷售費用 貸庫存商品 應交稅費—應交增值稅
2023-02-23 10:46:01
你好 這個是要視同銷售的 買的時候 借:庫存商品 增值稅 貸:銀行存款 給對方 借:營業外支出/管理費用等 貸:其他業務收入 增值稅
2021-10-25 07:41:57
抽獎用的商品入什么科目 如果你購買獎品的進項稅抵扣了,那么贈送的時候要視同銷售外購用于抽獎獎品,適用《增值稅暫行條例》中的視同銷售處理,計算銷項稅——將自產、委托加工或購買的貨物無償贈送他人,按規定計算征收增值稅。購買的用于抽獎的物品的進項稅可以抵扣。
2022-06-01 10:17:00
你好,老板自己出的,如果不再報銷,就不用做賬務處理
2024-02-23 12:15:20
同學你好 計入銷售費用招待費
2022-03-17 14:35:49
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