送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2023-02-21 17:20

您好
借 其他應付款10580
貸 營業外收入 10580
借 營業外收入10580
貸 本年利潤10580
借 本年利潤10580
貸 利潤分配-未分配利潤10580

恍若初見 追問

2023-02-21 17:22

老師好,營業外收入會涉及增值稅么?對應的分錄又該怎么做,謝謝

恍若初見 追問

2023-02-21 17:46

這”其他應付款“全部是法人墊支的款項,如果涉及交增值稅和企業所得稅?會計分錄分別應該怎么做?謝謝老師啦

bamboo老師 解答

2023-02-21 18:11

營業外收入不會涉及增值稅

bamboo老師 解答

2023-02-21 18:37

分錄我前面已經給你全部寫好了啊

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借方 就拿盈余公積來說的話,你計提的借利潤分配盈余公積呀,那你想轉銷這個沒有余額,不就是把它放到貸方,然后未分配利潤在借方,減少了你的未分配利潤
2024-04-25 21:16:19
你好,是需要把之前掛賬沖銷的意思嗎
2018-01-17 14:35:12
你好,如果本年利潤是正數,應當是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應當是一致的
2017-01-16 15:02:35
您好 借 其他應付款10580 貸 營業外收入 10580 借 營業外收入10580 貸 本年利潤10580 借 本年利潤10580 貸 利潤分配-未分配利潤10580
2023-02-21 17:20:08
你好,這個是這這樣的 借將“利潤分配——提取法定盈余公積 貸 利潤分配——未分配利潤
2022-03-17 22:05:00
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