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老師,小規模納稅人,去年開具的一張增值發票要沖紅,我在開票系統中開具了 紅字填值稅專用發票信息表,而且上傳成功了。請問還需要開具一張紅字負數發票么?
我們是銷售方,購買方開具的紅字增值稅專用發票信息表,我開好了紅票后需要填寫這張信息表里的藍字專用發票代碼和號碼嗎?然后要和發票一起寄過去嗎?





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