送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-10-12 13:54

你好,8月份的需要在8月份計提,而不是到9月份,這樣就一個月計提一次而不是兩次了

VIVIFan 追問

2017-10-12 14:08

那就是我八月份的工資在八月份按管理費用計提,在九月份按應付工資支出,那我是七月份重新建賬的,需要支付六月份的工資,那我應該要怎么做?

鄒老師 解答

2017-10-12 14:10

6月份的只能是在7月份補計提,然后支付了

VIVIFan 追問

2017-10-12 14:13

@鄒老師:先計提后支付,一起做在7月份嗎?計提時,借:管理費用- 貸:應付工資,支付,借:應付工資  貸:銀行存款,是這樣嗎?,然后在7月份計提7月份的工資?

鄒老師 解答

2017-10-12 14:15

你好,是的,相當于補計提了6月份的工資

VIVIFan 追問

2017-10-12 14:25

@鄒老師:老師,結轉損益的時候是計提的兩個月一起結轉嗎?

鄒老師 解答

2017-10-12 14:27

你好,是的,結轉可以一起的

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相關問題討論
你好,8月份的需要在8月份計提,而不是到9月份,這樣就一個月計提一次而不是兩次了
2017-10-12 13:54:52
你好, 是在做題嗎 發來看一下
2020-06-11 19:04:21
你好,用以前年度損益調整科目調整。
2022-02-17 13:22:52
您好 管理人員社會養老保險計提: 借:管理費用-社保費 貸:應發職工薪酬-社保費
2022-04-01 16:38:02
同學,你好,可以計入勞保費
2020-06-13 16:44:06
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