董老師,可以咨詢您個問題嗎? 問
同學你好,老師不在線 答
半路接賬,這是對方的報表,我如何填期初數(shù) 問
同學你好,沒理解你的意思, 是要在哪里填寫 期初數(shù)呢, 25年末的期末數(shù),就是26年初的期初數(shù)據(jù) 答
老師好,電影院的放映設備,座椅,中央空調,電梯,折舊年 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
企業(yè)繳納殘保金怎么入賬? 問
計提: 借:管理費用--殘保金, 貸:其他應付款-殘保金, 上交時: 借:其他應付款--殘保金; 貸:銀行存款 答
老師下午好,工程分包合同需要繳納印花稅嗎 問
是的,按建筑工程合同交 答

?老師,像這個建設項目的工傷保險是計入管理費用社保費好,還是要計入工程成本里面好?
答: 同學您好,跟項目相關的工商保險,應當計入項目成本
老師,你好!工資在計提時已經(jīng)計入管理費用-工資(應發(fā)的金額),個人部分社保金額也扣除了員工的,但中途因員工離職,實發(fā)給員工的工資是扣除了社保的,這筆扣除了個人的社保費應該怎么做賬的,分錄怎么寫
答: 你好;? ?這個社保是吧單位和個人社保都讓員工來承擔嗎 ?? ??
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
社保費用全由單位承擔,那賬務上如何處理單位承擔的個人部分,是直接記管理費用 還是怎么處理,比如員工3000元/月,社保總額1000元,公司承擔800.個人200,但公司全額負擔了社保的1000元,分錄老師錄入一下吧
答: 計提借管理費用-工資3000/社保800/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/3800(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-3000 貸其他應付款/其他應收款200(個人負擔的) 銀行存款2800 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金800(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款200(個人負擔的) 貸銀行存款1000








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啷里個蘭 追問
2023-02-16 11:42
meizi老師 解答
2023-02-16 11:43
啷里個蘭 追問
2023-02-16 11:43
meizi老師 解答
2023-02-16 11:46
啷里個蘭 追問
2023-02-16 11:46
啷里個蘭 追問
2023-02-16 11:48
meizi老師 解答
2023-02-16 11:50