送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2023-02-09 15:38

你好,是什么原因導致不一致呢 

。。 追問

2023-02-09 15:39

做了減免的分錄

鄒老師 解答

2023-02-09 15:40

你好,繳納多少印花稅,就做多少金額的分錄就是了 

。。 追問

2023-02-09 15:42

那是去年的賬,那樣營業稅金的金額多了那部分減免的金額,多計提的是減免的金額做到了營業外收入,造成了賬上比實際的金額大,

鄒老師 解答

2023-02-09 15:44

你好,繳納多少印花稅,就做多少金額的分錄就是了 
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
而且印花稅根本不需要計提啊 

。。 追問

2023-02-09 15:48

我說的是年度企業所得稅匯算清繳賬都是去年的了,這個匯算清繳怎么處理

鄒老師 解答

2023-02-09 15:49

你好,年度企業所得稅匯算清繳,按當年實際繳納的印花稅金額填寫 就是了 

。。 追問

2023-02-09 15:52

那會跟財務報表不一致

鄒老師 解答

2023-02-09 15:53

你好,請問是哪里不一致了呢
印花稅不需要計提,繳納的時候計入稅金及附加核算就是了 

。。 追問

2023-02-09 16:04

問題是已經計提了你懂嗎?就是賬上的營業稅金就附加與實際繳納的金額不一致,這種情況要怎么處理

鄒老師 解答

2023-02-09 16:04

你好,匯算清繳之前繳納了計提的稅款,都是可以扣除的
印花稅不需要計提,繳納的時候計入稅金及附加核算就是了 (這個才是正確的做法)

。。 追問

2023-02-09 16:07

問題是做錯了,現在跨年了怎么處理

鄒老師 解答

2023-02-09 16:07

你好,匯算清繳之前繳納了計提的稅款,都是可以扣除的
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

。。 追問

2023-02-09 16:10

我感覺你沒弄懂我的意思,可能我沒有表達清楚,印花稅不是減半的嗎,去年的賬根據沒有減免之前的金額計提的,然后多計提的就轉入到了營業外收入-減免稅金 ,會造成營業稅金及附加的金額大于實際繳納的金額,

鄒老師 解答

2023-02-09 16:12

你好,那需要把結轉到營業外收入的分錄沖銷,然后把多計提的金額沖銷 

。。 追問

2023-02-09 16:17

那也只能在今年處理呀跨年了,現在我想問得是年度企業所得稅怎么處理

鄒老師 解答

2023-02-09 16:18

你好,調整分錄是今年處理
年度企業所得稅申報的時候,按調整之后的金額填寫就是了 

。。 追問

2023-02-09 16:33

那年度財務報表是按之前的申報還是

鄒老師 解答

2023-02-09 16:35

你好,年度財務報表,也是按調整之后的數據

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相關問題討論
你好,是什么原因導致不一致呢?
2023-02-09 15:38:15
你好,對的是的,如果沒有實際交的話,或者是多交了,需要調整。
2024-08-07 10:25:33
應該填寫《企業所得稅月(季)度納稅申報表》(簡稱“增值稅納稅申報表”),申報方式為匯總納稅,申報周期以企業稅務登記的實際經營月(季)度為準。
2023-03-21 15:36:42
去年的分錄是如何 做的?
2025-03-27 15:18:23
?同學您好,很高興為您解答,請稍等
2026-03-15 22:05:47
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