老師,我們公司是總分公司,總公司在廣州,分公司在長 問
同學,你好 分公司的所得稅預繳標識應選“否” 答
請問一下老師,在清遠市佛岡縣新開小規(guī)模企業(yè),不能 問
已經(jīng)做稅務登記了嗎 答
電商公司,之前交了平臺的保證金,然后現(xiàn)在將平臺保 問
做當時交保證金相反的分錄就行 答
請問一下25年有一筆審計費10萬和督導費12萬沒有 問
同學你好, 計入 26年當期費用, 就行 匯算時,可以作為25年的費用 扣除 答
商貿企業(yè)出口退稅的賬務怎么做 問
1. 采購商品(取得專票) 借:庫存商品 借:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 / 銀行存款 2. 出口銷售(免稅,不提銷項稅) 借:應收賬款 / 銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 — 出口收入 3. 結轉成本 %2B 進項稅額轉出(征退稅差) 征退稅差 = 購進金額 ×(征稅率 ? 退稅率) 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 貸:應交稅費 — 應交增值稅(進項稅額轉出) 4. 應收出口退稅、收到退稅 (1)確認退稅 借:應收出口退稅款 貸:應交稅費 — 應交增值稅(出口退稅) (2)收到退稅款 借:銀行存款 貸:應收出口退稅款 答

稅務局查到我們16年有一張進項票有問題,需要補繳稅款,現(xiàn)在我們也補繳了 這個要怎么樣入賬呢
答: 你好!借庫存商品 貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 然后借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
老師?有一張進項發(fā)票專管員讓做進項稅額轉出,補繳稅款,在稅務局更正2022年8月申報表,請問補繳的稅款由增值稅及附加稅,在2023年10月怎么調賬?
答: 1.調整財務記錄。 核實2022年8月漏記的稅款金額,這個金額應該是由稅務局確定的。 在2023年的財務記錄中,增加一筆與漏記稅款相等的支出或費用項目,以反映這筆漏記稅款的支出。 1.更新賬戶余額和編制會計憑證 根據(jù)漏記稅款的來源,更新相應的銀行賬戶余額或現(xiàn)金余額。 根據(jù)財務記錄和相關憑證,編制一張記賬憑證,明確漏記稅款的科目、金額和日期。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 您好 我咨詢一個問題 去年12月我們本來是有個沖減的進項票,但是沒有實際收到,我們做了賬,我手填電子稅務局里的進項稅轉出里面紅字信息表了,今年2月實際對方開了負數(shù)票,我2月系統(tǒng)里面自動出來了這個紅字信息表數(shù)字,相當于我又交一遍這個錢,請問有什么方法補救啊?
答: 語音回放已生成,點擊播放獲取回復內容!
請問如果公司進項稅額有100萬,應該按什么比例退稅?怎么申請?又怎么操作呢?能在電子稅務局里操作嗎?該怎么操作?謝謝啦!
我想問一下補賬時候發(fā)現(xiàn)報表里有進項稅額,然后發(fā)票采集時候進項稅額不夠,在電子稅務局里看也只看見一張,這種情況去哪里查?會不會被紅沖了?








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