送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務師

2023-02-03 16:59

您好,是具體那個科目啊

一念之間 追問

2023-02-03 17:01

因為我折舊提錯了,現在反結賬,導致變成負數

小鎖老師 解答

2023-02-03 17:02

那你再補一筆對的,帶上這個錯誤的額合計金額

一念之間 追問

2023-02-03 17:05

應該怎么做,指點一下,分錄怎么做

小鎖老師 解答

2023-02-03 17:07

借 管理費用  貸 累計折舊 金額是錯誤的和正確的額合計

一念之間 追問

2023-02-03 17:10

這個我做好,現在導致我營業費用變成負數了,怎么辦呢,做什么憑證呢

小鎖老師 解答

2023-02-03 17:13

剛才不是給您說了嘛,借 營業費用  貸 累計折舊 金額就是錯誤的和正確的合計

一念之間 追問

2023-02-03 17:16

這個就是錯誤的折舊總額-正確的折舊總額的紅字憑證啊

小鎖老師 解答

2023-02-03 17:18

你是不是這個-178這個數是反的?

一念之間 追問

2023-02-03 17:21

是什么意思,我應該每個月計提3959.63,但是當時沒有注意計提錯了,我現在一共計提錯了253416.32,如果正確計提的話應該是75232.97,然后我就做了這個紅字憑證,哪里不對嗎

小鎖老師 解答

2023-02-03 17:24

253416.32-75232.93  這倆數差額是你調整的數,是當時計提多了是吧?

一念之間 追問

2023-02-03 17:26


當時計提多了,我哦現在調整回來了,導致營業費用變成負數了,怎么辦

小鎖老師 解答

2023-02-03 17:28

他倆是不是跨年了啊?如果在1年內的話,不會出現負數

一念之間 追問

2023-02-03 17:45

對,我2021年開始計提折舊,2022年12月才發現的,變成負數要緊嗎

小鎖老師 解答

2023-02-03 17:59

最好是作為以前年度損益調整,然后修改期初

一念之間 追問

2023-02-03 18:02

怎么做呢,我現在反結帳,現在是2022年,你的意思是我到2023年調整一下嗎

小鎖老師 解答

2023-02-03 18:31

嗯對就是這個意思的

一念之間 追問

2023-02-03 19:42

在2023年做這個憑證嗎,然后調整嗎

一念之間 追問

2023-02-03 19:42

我剛才上面做的憑證也可以吧

一念之間 追問

2023-02-03 20:32

老師對嗎

小鎖老師 解答

2023-02-03 22:36

這個是可以的哈,可以

一念之間 追問

2023-02-04 15:55

老師我這個所得稅要交多少啊,交幾個點啊

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相關問題討論
你好 可以可以不調整的?
2023-01-12 09:49:39
是實行新準則后,啟用銷售費用科目,營業費用這個停止使用了
2018-11-20 13:27:40
你好,同學 你是指財務報表還是費用收支表
2023-01-13 18:23:55
營業利潤=營業收入 -營業成本-資產減值-營業稅金及附加 -銷售費用-管理費用-財務費用----》資產減值=營業收入 -營業成本-營業利潤-營業稅金及附加 -銷售費用-管理費用-財務費用
2022-09-23 08:59:59
你好,營業費用就是銷售部門發生的費用,也就是銷售費用
2023-06-19 14:32:13
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