
應收賬款- -283800 主營業務收入 -280990.1應交稅費-應交增值稅 -2809.9 應收賬款- 283800 主營業務收入 280990.1應交稅費-應交增值稅 8429.7應交稅費-應交增值稅 5619.8 營業外收入-稅收減免 5619.8
答: 你好,同學 老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業外收入是沒問題的
由于去年擔心出現進項滯留票,有張個人消費的專用發票我勾選抵扣了想直接進項稅轉出,但是這張發票并沒有入賬。我當時做的分錄做錯了,現在不知道怎么調整以前年度的數據,麻煩老師幫指導下,謝謝。當時做的分錄如下1、認證 借:應交稅費-增值稅-進項稅額 100 貸:應交稅費-增值稅-待認證進項稅額 1002、轉出 借:營業外支出 100 貸:應交稅費-增值稅-進項稅額 100
答: 您好,那您紅字沖回錯誤分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:像這種查不出繳納的增值稅,我能這樣做賬不,借:應交稅費-應交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款 借:營業外支出 貸:應交稅費-應交增值稅-已交增值稅
答: 關鍵是你得查出5月是什么原因少交了?








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小林老師 解答
2023-02-02 18:33
bo源 追問
2023-02-02 19:03
小林老師 解答
2023-02-02 19:41
bo源 追問
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小林老師 解答
2023-02-02 20:24