送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-01-31 17:29

你這個分錄是不是寫反了,借助于業務成本待期的應付款才對。

冷陌 追問

2023-01-31 17:31

是的,應該是借:主營業務成本貸:應付賬款。1月份要把暫估的沖銷了按照實際開票金額入賬,應該怎么做?

郭老師 解答

2023-01-31 17:38

借應付賬款,貸以前年度損益調整,
借以前年度損益調整,貸應付賬款。

冷陌 追問

2023-01-31 17:40

這個是沖銷分錄嗎,做完這個分錄是不是按照實際開票金額1月份在做一遍借:主營業務成本  貸:應付賬款

冷陌 追問

2023-01-31 17:42

借應付賬款12月份,貸以前年度損益調整12月份,
借以前年度損益調整1月份,貸應付賬款1月份。
是不是這樣做?

郭老師 解答

2023-01-31 17:44

你好,一月份不要做那一個,我給你寫的就是完整的。

冷陌 追問

2023-01-31 17:45

借應付賬款12月份,貸以前年度損益調整12月份,
借以前年度損益調整1月份,貸應付賬款1月份。
是這樣嗎,那差額這么做賬

郭老師 解答

2023-01-31 17:47

你好,差額在以前年度損益調整里面,月末結轉到利潤分配,未分配低轉匯算清繳的時候需要調增或者調減。

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你這個分錄是不是寫反了,借助于業務成本待期的應付款才對。
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