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冷陌
于2023-01-31 17:25 發布 ??5573次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-01-31 17:29
你這個分錄是不是寫反了,借助于業務成本待期的應付款才對。
冷陌 追問
2023-01-31 17:31
是的,應該是借:主營業務成本貸:應付賬款。1月份要把暫估的沖銷了按照實際開票金額入賬,應該怎么做?
郭老師 解答
2023-01-31 17:38
借應付賬款,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸應付賬款。
2023-01-31 17:40
這個是沖銷分錄嗎,做完這個分錄是不是按照實際開票金額1月份在做一遍借:主營業務成本 貸:應付賬款
2023-01-31 17:42
借應付賬款12月份,貸以前年度損益調整12月份,借以前年度損益調整1月份,貸應付賬款1月份。是不是這樣做?
2023-01-31 17:44
你好,一月份不要做那一個,我給你寫的就是完整的。
2023-01-31 17:45
借應付賬款12月份,貸以前年度損益調整12月份,借以前年度損益調整1月份,貸應付賬款1月份。是這樣嗎,那差額這么做賬
2023-01-31 17:47
你好,差額在以前年度損益調整里面,月末結轉到利潤分配,未分配低轉匯算清繳的時候需要調增或者調減。
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怎么理解,主營業務收入和應收賬款和其他應收款,主營業務成本和應收賬款和主營業務收入呢
答: 具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
12月份暫估入庫成本,借:其他應付款貸:主營業務成本,1月份如何沖銷暫估按照實際發票入賬?
答: 你這個分錄是不是寫反了,借助于業務成本待期的應付款才對。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
21年 借主營業務成本 貸銀行存款應為 借其他應付款22年應該怎么調?
答: 小企業還是企業會計準則
你好,請問一下,我們飯店買菜我做了一比借主營業務成本,貸庫存現金,但是我們庫存現金都沒有錢,一直是老板自己的錢,我現在想正常做成,借主營業務成本,貸,其他應付款,那之前我做錯的怎么改正
討論
老師麻煩問一下,旅游小規模公司產生的餐票是主營業務成本,分錄是不是就是:借:主營業務成本 貸:銀行存款/庫存現金/其他應付款
老師,借主營業務成本,貸其他應付款-預提,這個怎么沖預提怎么做分錄
勞務費沒有發票,掛的科目其他應付款要不要轉入主營業務成本
錯掛賬主營業務成本,過完年以后才發現本來放到其他應付款的放到租用業務成本,需要調賬主營業務成本的話怎么調賬
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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冷陌 追問
2023-01-31 17:31
郭老師 解答
2023-01-31 17:38
冷陌 追問
2023-01-31 17:40
冷陌 追問
2023-01-31 17:42
郭老師 解答
2023-01-31 17:44
冷陌 追問
2023-01-31 17:45
郭老師 解答
2023-01-31 17:47