
你好老師!我在3季度認證了一張專票,4季度我們退貨了,對方開了紅沖,我的進項已經抵扣了,那么我可以直接把3季度收貨的那張憑證紅沖了吧!已經抵扣的進項稅應該怎么做分錄
答: 同學,你好 不行,要在4季度,做紅字分錄來沖銷
老師,我們一筆業務發票在去年已經進行入賬,進項稅額也抵扣認證了,今年對把發票紅沖了,進項稅額要做轉出,那么從沖紅到進項轉出的分錄應該怎么做呀?
答: 您好,借方就是你之前計入的成本費用科目? 貸方就是 借 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我是購買方,我去年收到的發票,做了成本及進項稅,并且已經抵扣,現在銷售方要沖紅發票,我應該怎么做分錄
答: 你好,這個你去年怎么做的分錄 如果不重新開的話,需要更正匯算,補稅了。




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心雨 追問
2017-09-04 15:10
吳月柳 解答
2017-09-04 15:23