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職稱注冊會計師,稅務師

2023-01-30 14:55

您好,銷售和采購都沒有嗎

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您好,銷售和采購都沒有嗎
2023-01-30 14:55:48
你好,借;庫存商品 , 貸;應付賬款-暫估
2020-01-08 17:44:35
你好!你說的導致庫存商品金額不對,是什么意思。 你只要按實際發票來入賬,就應該跟實際對得上。和暫估對不上是正常的。
2024-06-14 15:03:32
按發票上的折后 價格的入賬。
2019-12-13 09:40:54
對該批原材料暫估入賬,做會計分錄: 借:原材料 貸:應付賬款——暫估應付賬款 下月初用紅字做同樣的分錄予以沖回,待收到發票后按正常程序做賬: 借:原材料 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款(或應付票據)
2019-01-20 08:16:07
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