送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-01-29 10:12

先沖銷原暫估,再做有票的分錄即可

MZ Chow 追問

2023-01-29 11:15

是在次年收到發票的當月紅沖暫估,結轉成本即可嗎?需要做年度損益調整嗎?

文文老師 解答

2023-01-29 11:42

是在次年收到發票的當月紅沖暫估,結轉成本即可

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相關問題討論
先沖銷原暫估,再做有票的分錄即可
2023-01-29 10:12:38
支付這筆錢。支付這筆錢就平了。
2022-05-09 18:01:19
你好,借:應付賬款等 貸:以前年度損益調整 然后按發票金額正常做賬 匯算清繳賬載金額填寫調整后的
2020-05-19 23:22:50
一月開來的成本票是去年暫估的成本對應的發票嗎
2022-04-02 16:43:25
沖暫估借應付賬款等? 貸以前年度損益調整 按實際發票入賬 借主營業務成本等? 貸應付賬款等
2022-04-02 17:44:10
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