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MZ Chow
于2023-01-29 10:11 發布 ??4557次瀏覽
文文老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2023-01-29 10:12
先沖銷原暫估,再做有票的分錄即可
MZ Chow 追問
2023-01-29 11:15
是在次年收到發票的當月紅沖暫估,結轉成本即可嗎?需要做年度損益調整嗎?
文文老師 解答
2023-01-29 11:42
是在次年收到發票的當月紅沖暫估,結轉成本即可
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年底暫估,次年才收到發票怎么處理?
答: 先沖銷原暫估,再做有票的分錄即可
年底做的暫估,發票未收到,年報報表調增,次年賬務不做處理,暫估掛賬應付賬款,這筆賬不平怎么辦。
答: 支付這筆錢。支付這筆錢就平了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
跨年沖暫估成本,當期成本為負數,怎么處理?去年做了暫估,到年底發票一直沒開回來,1月份才開回來的成本票,1月份有銷售收入
答: 一月開來的成本票是去年暫估的成本對應的發票嗎
暫估的成本發票,是在當年底前收回,還是次年匯算清繳前收回才可?
討論
老師,請問23年度暫估的成本費用,24年5月31日前才收到發票,怎么做賬務處理?
12月份未收到發票暫估了成本,次年才收到發票,是在次年紅沖暫估,重新做入庫結轉成本嗎?還需要調整年度損益嗎?
老師 去年暫估8萬 今年收到5萬發票,怎么處理呢
文文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.97 解題: 115415 個
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MZ Chow 追問
2023-01-29 11:15
文文老師 解答
2023-01-29 11:42