送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-01-17 11:05

你好,你這個做法少交了增值稅,多抵扣了增值稅。因為視同銷售需要交所得稅的,而且你這個營業外支出不允許抵扣所得稅。

神勇的百合 追問

2023-01-17 12:01

進項稅還沒有抵扣呢,如果我們不抵扣,那增值稅是一定要交13元對嗎?因為外購回來就馬上捐贈了,貨物不進我們公司,而是直接發貨到對方公司使用的。所得稅上也要當作收入?還是借營業外支出就可以了呢?

郭老師 解答

2023-01-17 12:05

你好對的
也得做收入
不入庫也得視同銷售

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你好,你這個做法少交了增值稅,多抵扣了增值稅。因為視同銷售需要交所得稅的,而且你這個營業外支出不允許抵扣所得稅。
2023-01-17 11:05:21
個人給你們的墊付的可以的
2020-03-18 14:22:36
您好,這個是可以的,可以
2022-05-23 11:12:31
是的這個差額一般是調營業外支出或者是營業外收入。
2019-01-04 09:26:44
您好,請先詳細介紹業務老師才能給您回答
2024-04-23 21:19:05
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