
老師,我這個銷售收入交稅交15萬 我的進項這個是這個月的 但是我的票進項票下個月才可以開出來 我咋個交這個增值稅哇
答: 你好!你看你這個月認證的進項和銷項的金額。他們的差額是多少就交多少
是我公司準備做二手車銷售業務,大部分收進來的二手車沒有進項發票,我銷售出去要交增值稅,沒有進項,銷售的增值稅咋交?
答: 你好;? 你們是買來銷售二手車的話;? ? 按照? ?自2020年5月1日至2023年12月31日,從事二手車經銷的納稅人銷售其收購的二手車,由原按照簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅,改為減按0.5%征收增值稅。?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
下列關于增值稅一般納稅人科目設置錯誤的是 A,未經認定的進項稅額計入應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額 )B,已認定的進項稅額計入應交稅費-應交增值稅(進項稅額 )C,當月應交未交的增值稅,月末轉入應交稅費-未交增值稅 D,發生銷售行為的銷項稅額計入應交稅費-應交增值稅(銷項稅額 )
答: 同學你好 下列關于增值稅一般納稅人科目設置錯誤的是——A,未經認定的進項稅額計入應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額 )









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