
老師,客戶先打了預付款,然后2022.11月采購商品,貨到,全款付完采購貨款,貨品是直接拉到工地,發票2023.1月份才開給我,我做一筆分錄還是兩筆?借:庫存商品,進項稅,貸:應付賬款,借:應付賬款,貸:銀存,對嗎?還是做借:應付賬款:貸:主營業務收入,銷項稅----?有點糾結
答: 你好;? ? ? ? 你是先買商品在轉到工地 去 (你們是工程公司嗎? ?)
老師,現在發現一筆賬,做錯了,當時,做賬,借;其他應付款,貸,主營業務收入 銷項 應該做賬,借‘應收賬款,貸,主營業務收入 銷項 現在應該怎么調整呢
答: 借應收賬款,貸其他應付款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
怎么理解,主營業務收入和應收賬款和其他應收款,主營業務成本和應收賬款和主營業務收入呢
答: 具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
老師好!公司購買主營業務產品時,借,預付賬款,貸,其他應付款;銷售產品時,借,其他應付款,貸主營業務收入;現在的主營業務成本怎么做憑證呢
借:應收賬款 113000 貸:主營業務收入 100000 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 13000; 借:主營業務成本 70000 貸:庫存商品—— A 產品 70000
老師您好,我在做收入的時候,開的銷售發票稅率不一樣,是不是收入要按稅率不同,做分錄。借:應收賬款貸:主營業務收入-免稅 主營業務收入-13% 主營業務收入-9% 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)








粵公網安備 44030502000945號



言諾 追問
2023-01-13 13:54
meizi老師 解答
2023-01-13 14:02
言諾 追問
2023-01-13 14:07
meizi老師 解答
2023-01-13 14:13