送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-01-11 14:33

之前計提的附加稅不需要紅沖。沒有退回。

大蟲子 追問

2023-01-11 14:35

這是多開的發票,后面會申請退稅

文文老師 解答

2023-01-11 14:37

后面會申請退稅,之前計提的附加稅 就需要紅沖

大蟲子 追問

2023-01-11 14:39

就是12月份的時候除了紅沖主營業務收入,連之前計提的附加稅也紅沖對嗎

文文老師 解答

2023-01-11 14:47

對  連之前計提的附加稅也紅沖

大蟲子 追問

2023-01-11 14:49

現在需要報企業所得稅,利潤表上的附加稅是負數,電子稅務局上不能保存出報表,這種情況是不是得去現場除了啊

大蟲子 追問

2023-01-11 14:51

是不是去現場處理

文文老師 解答

2023-01-11 14:53

是的,是得去現場處理。

大蟲子 追問

2023-01-11 14:53

好的,謝謝老師

文文老師 解答

2023-01-11 14:58

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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你好,調3-8月應交增值稅你沒提出來,計入收入了嗎?如果是的,就,借,主營業務收入貸,應交增值稅
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