送心意

樸老師

職稱會計師

2023-01-11 10:42

同學你好
對的

借成本
貸應付賬款暫估
收到之后
借成本負數
貸應付賬款暫估負數
然后
借成本
貸應付賬款暫估

樸老師 解答

2023-01-11 10:42

然后
借成本
貸應付賬款
最后這個不帶暫估了哈

k1 追問

2023-01-11 10:44

但是如果收到票翻年了是不是就不能這么做分錄了?

樸老師 解答

2023-01-11 10:49

跨年了也這樣做的
這樣不影響新一年的損益

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同學你好 對的 借成本 貸應付賬款暫估 收到之后 借成本負數 貸應付賬款暫估負數 然后 借成本 貸應付賬款暫估
2023-01-11 10:42:14
您好,就是把暫估先沖銷再,借主營業務成本 貸銀行存款
2025-03-18 09:50:12
您好,一個是計入應付賬款,一個是計入其他應付款,正確的是計入應付賬款中,如果是法人代付了是計入其他應付款中
2026-01-24 14:08:49
您好,按照前面這么做就行
2024-02-22 09:11:16
你好!你實際的成本跟暫估是一樣的嗎
2022-06-14 11:22:01
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