
各位大神,咨詢個問題,就是暫估農作物成本的分錄是不是借:成本,貸:應付么?然后收到票充應付么?
答: 同學你好 對的 借成本 貸應付賬款暫估 收到之后 借成本負數 貸應付賬款暫估負數 然后 借成本 貸應付賬款暫估
之前是借:主營業務成本-暫估6000 貸:應付賬款-暫估6000 現在收到咨詢費發票了是借:主營業務成本-暫估-5000 貸:應付賬款-暫估-5000嗎?還怎么做 ?并且這5000的咨詢費是用銀行存款付的
答: 您好,就是把暫估先沖銷再,借主營業務成本 貸銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模暫估成本,借主營業務成本 180000 貸應付賬款暫估 跨年收到發票金額150000. 是紅沖-150000的金額 還是-180000? 借 主營業務成本 -180000貸 應付賬款暫估-180000 ,按正確發票做分錄 借主營業務成本 貸應付賬款--單位。還要再繼續暫估本月成本啊???
答: 您好,按照前面這么做就行




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樸老師 解答
2023-01-11 10:42
k1 追問
2023-01-11 10:44
樸老師 解答
2023-01-11 10:49