
你好老師,那9月入的成本,12月收到發票可以嗎?12月收到的發票是不是可以直接貼在9月憑證后面?
答: 這樣處理可以的。可以的。
老師好,問下12月份暫估入庫,沒收到發票,然后結轉成本,在1月份收到發票,紅沖12月份的暫估憑證,要把發票粘貼在12月份暫估憑證后面嗎?
答: 你好,不需要把發票粘貼在12月份暫估憑證后面,1月收到發票時,把發票粘貼在1月正常收票入賬的憑證后。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,八月9月10月的費用,發票12月才收到,我前面掛的預付,12月收到發票費用化可以嗎
答: 是的,您可以在12月收到發票后,將前面已掛的預付費用化。在費用化過程中,會將預付款余額分配到相應月份的費用中,根據發票上的日期,把多余的預付款余額劃撥到八月、九月和十月三個月份中去。此外,還需要對費用和發票進行細致的核對,以免因數據出錯而產生不必要的問題。拓展知識:費用化也可以分為后付款和預付款兩種形式。在實際的財務管理中,費用化是必不可少的,它可以幫助企業更好地管理財務,提高企業的財務效率。





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