老師請問這個人是3月13號到3月19號到公司報道嗎, 問
同學你好, 你們是幾天制工作日,26天嗎 答
老師,進項稅額轉出,就是對方開的紅字發票,稅額是32 問
你好借應交稅費進項稅額轉出32 貸應交稅費進項稅額 額32 答
更正申報了2024年企業所得稅年報,系統提示“請注 問
你好,這是提示如果匯算清繳了,沒有就不需要 答
老師,25年6月賣的貨,金額大概5400多,票沒進來,7月做 問
同學,你好 暫估紅沖,然后按照發票正常做分錄。 差額用以前年度損益調整科目 答
老師,麻煩問下,就是企業缺了60多萬的成本票,被預警 問
你好,你這里60多萬沒有票,就不能在企業所得稅稅前扣除,納稅調增60多萬。要補稅的金額就是這調增的60多萬乘以稅率5%。 答

借:銀行存款貸:主營業務收入借:主營業務成本貸:銀行存款借:主營業務收入-銷項稅額貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:主營業務成本-進項稅額這樣做的銷項和進項是怎么計算出來的?
答: 肖像和進象是你發票上的稅額。
借:預收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-應交銷項稅額-銷項稅額抵減 應交稅費-應交銷項稅。借:應交稅費-應交銷項稅額-銷項稅額抵減 貸:主營業務收入 這兩筆賬就是不明白 這個銷項抵減是什么意思 ?然后金額是怎么算的
答: 你好,這個是一般納稅人嗎?你看一下你是不是有加計扣除?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,之前小規模納稅人是1%稅額,貸主營業務收入,100應交稅費-銷項1,然后借應交稅費-銷項1,貸營業外收入-減免稅費1.現在開票是免稅,我是不是只需要做貸主營業務收入100沒有銷項了?
答: 對的,是的,是這么做的。









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細心的小松鼠 追問
2022-12-30 15:08
家權老師 解答
2022-12-30 15:11